(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元,支出决算为0.81万元,完成预算的112%。决算数较预算数增加0.71万元,主要原因是公务用车运行维护费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0.70万元,占86%;公务接待费支出决算0.12万元,占14%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无人员出国支出及预算。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位不涉及车辆购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年度公务用车运行维护费预算为0.1万元,支出决算为0.70万元(如没有支出填0),完成预算的114%,决算数较预算数增加0.60万元,主要原因是公务用车运行维护费增加。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年度公务接待2批次,35人次,预算为0万元,支出决算为0.12万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数增加0.12万元,主要原因是公务接待费增加。
(三)培训费支出情况说明。
2019年度培训费预算为5.6万元,支出决算为4.2万元,完成预算的75%,决算数较预算数减少1.4万元,主要原因是培训业务工作压缩。
(四)会议费支出情况说明。
2019年度会议费预算为3.1万元,支出决算为0.56万元,完成预算的20%,决算数较预算数减少2.54万元,主要原因是履行八项规定,压缩会议。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 金额单位:万元
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 0.10 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 3.10 | 5.60 |
| 决算数 | 0.81 | 0 | 0.12 | 0.70 | 0 | 0.70 | 0.56 | 4.20 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表(汇总).pdf


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