2019年度“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为15.12万元,完成预算的60.48%。决算数较预算数减少9.88万元,主要原因是因机构划转,政府办不再承担人防、应急、法制业务,故相关“三公”经费减少,另外政府办严格执行“三公”经费预算,厉行节约也是“三公”经费减少重要原因。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算14.43万元,占95%;公务接待费支出决算0.69万元,占5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。
2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是无因公出国(境)预算,未发生该项支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是无公务用车购置预算,未发生该项支出。。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年度公务用车运行维护费预算为15万元,支出决算为14.43万元,完成预算的96%,决算数较预算数减少0.57万元,主要原因是政府办严格执行公务用车运行维护经费预算,厉行节约,严格执行公务用车管理制度。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年度公务接待3批次,80人次,预算为10万元,支出决算为0.69万元,完成预算的6.9%,决算数较预算数减少9.31万元,主要原因是严格执行公务接待经费预算,厉行节约,严格执行公务接待管理制度。
(三)培训费支出情况说明。
2019年度培训费预算为5万元,支出决算为5.77万元,完成预算的115%,决算数较预算数增加0.77万元,主要原因是突发性及临时性培训业务增加。
(四)会议费支出情况说明。
2019年度会议费预算为40万元,支出决算为6.3万元,完成预算的15.75%,决算数较预算数减少33.7万元,主要原因是严格执行会议经费预算,厉行节约,严格执行会议费管理制度。


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