目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)高陵区妇联属于全额财政拨款单位,执行行政单位会计制度。主要职责:
1、坚持正确的政治方向,团结引领全区广大妇女及各类妇女组织,同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致,坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路,切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性,把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。
2、依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为现代城市新区的发展贡献力量。
3、围绕区委、区政府中心工作,团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用,引导广大妇女在“大众创业、万众创新”中主动适应新常态,不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵,在本职工作中创新、创优、创造新业绩。
4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风,推进家庭文明建设;推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训,提高妇女综合素质,促进全面发展;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才;广泛开展志愿服务,完善组织管理,提升志愿服务水平。
5、坚持为妇女儿童服务,开展维护妇女儿童合法权益工作;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女儿童发展规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。
6、重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作,关心妇女儿童生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
7、坚持改革创新,负责妇联组织自身建设,积极培育和发展各类妇女组织,加强与女性社会组织和社会各界的联系,推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力;创新基层组织设置、强化阵地建设,扩大组织覆盖,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置:办公室,区政府妇女儿童工作委员会办公室。
二、2020年度部门工作任务
1、做好“三八”期间巾帼铁军的表彰奖励和系列庆祝活动。
2、做好“五美庭院”示范点检查验收工作,根据实际情况确定户数,制作铭牌,进行挂牌表彰为下一步在全区推广打下坚实基础。
3、举办妇女干部能力提升培训班。围绕妇联组织发展、职能、工作内容、方式等对新当选的妇联主席、副主席进行讲解培训,激发基层妇联工作活力。
4、做好各项慰问,全面做好春节、母亲节、六一儿童节等节日对贫困妇女儿童的看望慰问工作。
5、继续做好妇女儿童活动中心的工作,广泛开展各类少年儿童和妇女的校外、技能培训工作,进一步提升我区妇女儿童的整体素质。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
| 序 号 | 单 位 名 称 |
| 1 | 西安市高陵区妇女联合会本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人、事业编制0人;实有人员4人,其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入85.83万元,其中一般公共预算拨款收入85.83万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年增加4.4万元,主要原因是工资性福利支出的正常滚动增加;2020年本部门预算支出85.83万元,其中一般公共预算拨款支出85.83万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年增加4.4万元,主要原因是工资性福利支出的正常滚动增加。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入85.83万元,其中一般公共预算拨款收入85.83万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.4万元,主要原因是工资性福利支出的正常滚动增加;2020年本部门财政拨款支出85.83万元,其中一般公共预算拨款支出85.83万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.4万元,主要原因是工资性福利支出的正常滚动增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出85.83万元,较上年增加4.4万元,主要原因是工资性福利支出的正常滚动增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出85.83万元,其中:
(1)行政运行(2012901)52.69万元,较上年增加4.6万元,原因是工资性福利支出的正常滚动增加……;
(2)一般行政管理事务(2012902)28万元,较上年减少2万元,原因是压缩项目开支,减少财政开支;
(3)住房公积金(2210201)5.15万元,较上年增加1.81万元,原因是住房公积金缴纳基数的增加;
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3.支出按经济科目分类的明细情况。
(1)2020年本部门当年一般公共预算支出85.83万元,其中:
工资福利支出(301)51.13万元,较上年增加5.18万元,原因是人员正常增资;
商品和服务支出(302)34.70万元,较上年减少0.78万元,原因是缩减财政支出要求;

(2)2020年本部门当年一般公共预算支出85.83万元,其中:
机关工资福利支出(501)51.13万元,较上年增加5.18万元,原因是人员正常增资;
机关商品和服务支出(502)34.70万元,较上年减少0.78万元,原因是缩减财政支出要求;
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少0.3万元,减少的原因主要为公务接待费减少。其中:公务接待费0万元,比上年减少0.3万元,原因主要为无公务接待费支出。2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费、公务用车运行费、公务用车购置费预算。
2020年本部门当年一般公共预算会议费0.5万元,较上年减少0.2万元,减少的主要原因是缩减会议次数;培训费0.7万元,较上年增加0.1万元,增加的主要原因是培训人数增加。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款85.83万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排3.23万元,较上年增加1.22万元,主要原因是为保障日常工作需要。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
4、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
第四部分 公开报表


陕公网安备61012602000021号