一、部门主要职责
1.贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准,起草有关地方性法规和规章草案,拟订地方统计调查方案和统计改革发展规划并组织实施;承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2.组织实施全区国民经济核算和全区投入产出调查;核算全区地区生产总值;收集、整理和提供国民经济核算有关资料等工作。
3.组织实施全区人口、经济、农业等有关普查,汇总、整理和提供有关统计数据。
4.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
5.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,加强对全区统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。
6.对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;参与对镇街的考核评价工作。
7.依法管理各部门统计调查项目和统计标准,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;依法监督管理涉外调查活动。
8.指导全区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训;会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。
9.建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统;组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。
10.组织指导全区统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。
11.承办区政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
2019年统计工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实全国、全省、全市统计工作会议和区委区政府各项安排部署,切实强化党对统计工作的领导,不忘初心、牢记使命,增强“四个意识”,坚定“四个信念”,坚持稳中求进工作总基调,以新统计理念践行新发展理念,扎实推进统计改革创新,不断提高统计数据质量,加强统计研判监测评价,以统计优质服务为目标,进一步夯实统计基础,全面推进依法统计,扎实开展“作风建设强化年”活动,以永远在路上的执着推动全面从严治党向纵深发展,为我区实现追赶超越提供统计优质服务。
1.认真执行2018年统计年报和2019年统计定期报表制度,围绕综合、核算(包括非公经济核算)工作做好工业、能源、贸易、劳动工资、服务业、文化产业、其他金融业、固投、房地产、建筑业、农业等专业年、季、月报统计工作。
2.做好投入产出、非公经济调查、月度劳动力调查、科技调查、战略性新兴产业调查、外专调查等各项统计调查工作。
3.开展妇女儿童监测、开发区监测、重点企业监测、五上临界企业的监测工作。
4. 做好“五上单位”入库工作。继续做好“五上”企业入库工作,实时维护更新基本单位名录库信息,全力增量提质。强化部门间资料交换共享机制,及时更新维护基本单位名录库。
5.做好畜禽监测工作。按照市局、市队相关要求做好每季度的畜禽监测工作及月度监测工作,做好园区表的上报工作,加强与部门、街办的沟通,配合市局农村处做好农业“三新”统计工作。
6. 做好样本轮换后的样本管理工作,严格按照总队下发的《换户流程要求》上报换户资料;利用住户调查平台监测功能,加强对各街办调查点的工作指导和督促,监测并推动电子记账工作;稳步推动电子记账户,做好电子记账户的日常管理服务工作;加强指导、督促调查员在平台的数据录入工作;做好数据审核工作;做好电子记账户数据随录随审工作;做好数据上报与备份工作;做好新旧样本数据衔接工作。
7、认真做好2019年1‰人口抽样调查工作。精心组织、合理安排,对抽中的调查点积极开展摸底调查工作和入户登记工作。
8、认真开展煤炭经销统计调查工作。高度关注煤炭经销企业调查,做好消费监测,做好台账记录,认真总结分析,加强GDP能耗测算工作,反映经济社会发展效益。
9、优化统计产品,跟进统计服务,随时改版《统计服务》活页内容,拓展服务范围。根据两会需求,设计精美的统计彩页或统计折页。定时编写好《2019年统计公报》和《2019年统计年鉴》。
10、按照第四次经济普查工作的任务和要求,认真做好普查各项工作,充分利用政府门户网站、微信、微博等新媒体进行广泛而持久的宣传,全力做好登记及数据审核工作,提高普查工作质量。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级预算。高陵区统计局单位性质属于行政单位,经费管理方式为全额财政拨款。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个。
| 序号 | 单位名称 |
1 | 西安市高陵区统计局 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制17人,其中行政编制7人、事业编制10人;实有人员22人,其中行政10人、事业12人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款638.47万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入638.47万元,其中一般公共预算拨款收入638.47万元、政府性基金拨款收入0万元, 2019年本部预算收入较上年增加了335.22万元,主要原因是第四次全国经济普查工作的开展和人员调资等情况。2019年本部门预算支出638.47万元,其中一般公共预算拨款支出638.47万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部预算支出较上年增加了335.22万元,主要原因是第四次全国经济普查工作的开展和人员调资等情况。具体为:
1.基本支出:242.47万元;
2.项目支出:396.00万元。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入638.47万元,其中一般公共预算拨款收入638.47万元、政府性基金拨款收入0万元, 2019年本部财政拨款收入较上年增加了335.22万元,主要原因是第四次全国经济普查工作的开展和人员调资等情况。2019年本部门财政拨款支出638.47万元,其中一般公共预算拨款支出638.47万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加了335.22万元,主要原因是第四次全国经济普查工作的开展和人员调资等情况。具体为:
1.基本支出:242.47万元;
2.项目支出:396.00万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算638.47万元,其中,基本支出预算242.47万元,项目支出预算396万元。与上年相比增加了335.22万元,主要原因是第四次全国经济普查工作的开展和人员调资等情况。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出638.47万元,其中:
(1)行政运行(2010501)102.87万元,较上年增加4.87万元,原因是公务员职级晋升,人员工资调整等。
(2)事业运行(2010550)123.08万元,较上年增加4.1万元,原因是人员工资调整等。
(3)统计管理(2010506)13万元,较上年增加13万元,原因是统计业务工作增加,统计产品增加。
(4)专项普查活动(2010507)330.46万元,较上年增加315.46万元,原因是业务工作增加,开展第四次经济普查工作。
(5)统计抽样调查(2010508)52.54万元,较上年减少2.46万元,原因是节约成本,压缩开支。
(6)住房公积金(2210201)16.53万元,较上年增加0.26万元,原因是人员工资增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出638.47万元,其中:
工资福利支出(301)221.24万元,较上年增加7.57万元,原因是人员职级晋升及工资调整。
商品和服务支出(302)415.43万元,较上年增加327.65万元,原因是当年业务增加,开展第四次全国经济普查工作。
对个人和家庭的补助支出(303)1.8万元,较上年持平,原因是人员无变化。
(2)2019本部门一般公共预算支出638.47万元,其中:
机关工资福利支出(501)221.24万元,较上年增加7.57万元,原因是人员职级晋升及工资调整。
机关商品和服务支出(502)415.43万元,较上年增加327.65万元,原因是当年业务增加,开展第四次全国经济普查工作。
对个人和家庭的补助支出(509)1.8万元,较上年持平,原因是人员无变化。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
西安市高陵区统计局2019年一般公共预算“三公”经费预算0.45万元,较上年减少0.05万元,主要原因是继续压缩开支,厉行节约。其中:
1、因公出国(境)费用预算0元,较上年减少 0 元;降幅0%,原因:无因公出国(境);
2、公务接待费预算0.45万元,较上年减少0.05万元,主要原因是继续压缩开支,厉行节约。
3、公务车辆运行维护费预算0元,较上年减少0元,降幅 0%,原因:单位无公车。
4、公务用车购置费0万元,较上年减少0元,降幅 0%,原因:单位无公车。
本年会议费17.61万元,较上年增加15.01万元,增加原因为本年第四次经济普查相关工作会议安排;本年培训费8.52万元,较上年减少0.38万元,减少原因为本年预算业务培训项目减少。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费安排10.63万元,本年度较2018年增加1.65万元,原因是工会经费纳入预算。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
(九)其他说明
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表(表15),已按要求填报;2019年部门整体支出绩效目标表(表16),已按要求填报。
八、专业名词解释
1、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
3、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
附件:2019年部门综合预算公开报表


陕公网安备61012602000021号