一、部门主要职责
1.贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策,根据中宣部和省委、市委、区委的安排部署,研究制定全区宣传思想文化工作总体思路、目标任务和政策措施,并组织实施。
2.指导协调全区各级党委宣传部门和宣传文化系统各单位的宣传工作。
3.指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作;检查指导全区各级党委中心学习组和领导干部理论学习,掌握工作动态,总结和推广工作经验。
4.宏观管理文化艺术创作生产,指导、协调全区文化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作;负责全区文化体制改革工作。
5.加强社会主义核心价值体系建设,负责社会宣传工作,配合有关部门做好全区党员教育和社会治安综合治理、普法、国防等社会宣传教育工作;负责宣传思想文化人才队伍建设和阵地建
设;指导协调街镇、部门宣传思想文化工作;制定未成年人思想道德建设工作要点,并组织实施。
6.负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动;协调做好思想道德建设、志愿服务工作;负责精神文明建设调查研究和典型推广。
7.负责全区对外宣传和有关新闻发布工作;指导、组织、协调对外宣传及对外文化交流等重大活动;筹划组织重大城市形象宣传推介活动。
8.会同相关部门负责宣传文化系统各单位领导班子思想作风建设工作;按照干部管理权限,负责区级宣传文化系统有关领导干部管理事项;负责全区宣传文化系统干部培训工作;负责新闻、社科研究干部的职称评审工作。
9.组织区域内网络管理和网站从业人员培训,建立舆情信息和网评员队伍。
10.负责拟定全区文化产业发展中长期规划和相关政策。
11.协调组织重大文化产业展会和对外交流、合作、招商推介等活动。
12.负责全区文化产业发展情况的调研和统计等工作。
13.其他工作。
二、2019年度部门工作任务
1.深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻,切实加强党对宣传思想工作的全面领导。
2.扎实做好庆祝新中国成立70周年各项工作。
3.持续用力巩固壮大主流思想舆论,特别是需要加强网络宣传,创新宣传形式和内容。
4.培养担当民族复兴大任的时代新人。
5.繁荣发展社会主义文艺,推动文化产业高质量发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,区委宣传部是一级预算单位,没有下属预算单位,属于全额财政拨款的行政单位。
| 序号 | 单位名称 |
1 | 中共西安市高陵区委宣传部 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制25人,其中行政编制11人、事业编制14人;实有人员13人,其中行政9人,事业4人。单位管理的离退休人员3人,纳入本部门2019年部门预算。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2019年部门预算无安排购置车辆。本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款739.84万元;政府性基金预算当年拨款0万元,其中收入0万元,支出0万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入739.84万元,其中一般公共预算拨款收入739.84万元,政府性基金预算当年拨款0万元,其中收入0万元,支出0万元。2019年本部门预算收入较上年减少272.78万元,主要原因是2020年党报党刊征订款未列入部门预算,经与财政局沟通,党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付;2019年本部门预算支出739.84万元,其中一般公共预算拨款支出739.84万元,2019年本部门预算支出较上年减少272.78万元,主要原因是2020年党报党刊征订款未列入部门预算,经与财政局沟通,党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入739.84万元,其中一般公共预算拨款收入739.84万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少272.78万元,主要原因是2020年党报党刊征订款未列入部门预算,经与财政局沟通,党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付;2019年本部门财政拨款支出739.84万元,其中一般公共预算拨款支出739.84万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少272.78万元,主要原因是2020年党报党刊征订款未列入部门预算,经与财政局沟通,党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出739.84万元,较上年减少272.78万元,主要原因是2020年党报党刊征订款未列入部门预算,经与财政局沟通,党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出739.84万元,其中:
(1)行政运行137.88万元,较上年增加5.09万元,原因是人员工资有所增加,所以各项费用相对增加。
(2)一般行政管理事务592万元,较上年减少278万元,原因是2020年党报党刊征订款未列入部门预算,经与财政局沟通,党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付。
(3)住房公积金9.96万元,较上年增加0.14万元,原因是人员工资增加,基数上调。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出739.84万元,其中:
工资福利支出133.54万元,较上年增加4.22万元,原因是人员工资增加。
商品和服务支出601.30万元,较上年减少259万元,原因是2020年党报党刊征订款未列入部门预算,经与财政局沟通,党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付。
资本性支出(二)5万元,较上年减少18万元,原因是去年有装修费用。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出739.84万元,其中:
机关工资福利支出133.54万元,较上年增加4.22万元,原因是人员工资增加。
机关商品和服务支出601.30万元,较上年减少259万元,原因是2020年党报党刊征订款未列入部门预算,经与财政局沟通,党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付。
机关资本性支出(基本建设)5万元,较上年减少18万元,原因是去年有装修费用。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元,较上年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用预算0元,比去年预算减少0万元;公务接待费预算2万元,比去年预算减少0.2万元,减少的原因是压缩接待开支;公务用车运行维护费0万元,比去年预算减少0万元;公务用车购置费0万元,较上年减少0万元。
2019年本部门会议费预算数15万元,较上年增加5万元,原因是中心组学习、泾渭大讲堂增多;培训费预算数5万元,较上年减少4.6万元,原因是培训减少。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排6.26万元,较上年增加1.06万,增加的原因为人员增加,费用增加。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
(九)其他说明。
1.2019年本部门年初基本结余2.52万元,较上年增加2.27万元,主要原因是上年末财政拨付的人员调资经费未支出。详见“2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”(表15)已公开。
2.2019年部门整体支出绩效目标,详见“2019年部门整体支出绩效目标表”(表16)已公开。
3.本部门不涉及扶贫项目资金。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
4.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。


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