西安市高陵区妇女联合会2019年预算公开

一、部门主要职责

高陵区妇联属于全额财政拨款单位,执行行政单位会计制度。主要职责:

1、坚持正确的政治方向,团结引领全区广大妇女及各类妇女组织,同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致,坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路,切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性,把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

2、依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为现代城市新区的发展贡献力量。

3、围绕区委、区政府中心工作,团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用,引导广大妇女在“大众创业,万众创新”中主动适应新常态,不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵,在本职工作中创新、创优、创造新业绩。

4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风,推进家庭文明建设;推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训,提高妇女综合素质,促进全面发展;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才;广泛开展志愿服务,完善组织管理,提升志愿服务水平。

5、坚持为妇女儿童服务,开展维护妇女儿童合法权益工作;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女儿童发展规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。

6、重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作,关心妇女儿童生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、坚持改革创新,负责妇联组织自身建设,积极培育和发展各类妇女组织,加强与女性社会组织和社会各界的联系,推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力;创新基层组织设置、强化阵地建设,扩大组织覆盖,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、做好“三八”期间巾帼铁军的表彰奖励和系列庆祝活动。

2、做好“五美庭院”示范点检查验收工作,根据实际情况确定户数,制作铭牌,进行挂牌表彰为下一步在全区推广打下坚实基础。

3、举办妇女干部能力提升培训班。围绕妇联组织发展、职能、工作内容、方式等对新当选的妇联主席、副主席进行讲解培训,激发基层妇联工作活力。

4、做好各项慰问,全面做好春节、母亲节、六一儿童节等节日对贫困妇女儿童的看望慰问工作。

5、继续做好妇女儿童活动中心的工作,广泛开展各类少年儿童和妇女的校外、技能培训工作,进一步提升我区妇女儿童的整体素质。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人、事业编制0人;实有人员4人,其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款81.43万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入81.43万元,其中一般公共预算拨款收入81.43万元、政府性基金拨款收入0万元;2019年本部门预算支出81.43万元,其中一般公共预算拨款支出81.43万元、政府性基金拨款支出0万元(由于本单位上年账务归区委办管理,未进行独立核算,无上年数字对比)。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入81.43万元,其中一般公共预算拨款收入81.43万元、政府性基金拨款收入0万元;2019年本部门财政拨款支出81.43万元,其中一般公共预算拨款支出81.43万元、政府性基金拨款支出0万元(由于本单位上年账务归区委办管理,未进行独立核算,无上年数字对比)。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入81.43万元;

2019年本部门一般公共预算拨款支出81.43万元。

(由于本单位上年账务归区委办管理,未进行独立核算,无上年数字对比)。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出81.43万元,其中基本支出51.43万元:

(1)行政运行(2012901)48.09万元;

(2)住房公积金(2210201)3.34万元;

(由于本单位上年账务归区委办管理,未进行独立核算,无上年数字对比)。

其中项目支出30万元:一般行政管理事务(2012902)30万元,较上年增加10万元,原因是根据2019年业务需要调整了项目支出预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类:2019年本部门一般公共预算支出81.43万元,其中基本支出包括:

①基本工资支出15.18万元;

②津贴补贴支出12.67万元;

③奖金支出1.27万元;

④机关事业单位基本养老保险缴费支出5.82万元;

⑤职业年金缴费支出2.33万元;

⑥职工基本医疗补助缴费支出1.38万元;

⑦公务员医疗补助缴费支出算1.19万元;

⑧其他社会保障缴费支出1.29万元;

⑨住房公积金支出3.34万元;

⑩其他工资福利支出支出1.49万元;

⑪办公费支出0.91万元;

⑫邮电费支出0.3万元;

⑬差旅费支出0.5万元;

⑭公务接待费支出0.3万元;

⑮其他交通费用支出3.47万元;

(由于本单位上年账务归区委办管理,未进行独立核算,无上年数字对比)

项目支出包括:

①办公费支出12.3万元;

②印刷费支出7.3万元;

③水费支出0.5万元;

④电费支出2万元;

⑤邮电费支出1万元;

⑥差旅费支出2万元;

⑦会议费支出0.7万元;

⑧培训费支出0.6万元;

⑨劳务费支出3.6万元;

(由于本单位上年账务归区委办管理,未进行独立核算,无上年数字对比)。

(2)按照政府预算支出经济分类:2019年本部门一般公共预算支出81.43万元,其中:

机关工资福利支出(501)45.95万元;

机关商品和服务支出(502)35.48万元;

(由于本单位上年账务归区委办管理,未进行独立核算,无上年数字对比)。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年财政拨款安排“三公”经费预算1.6万元,较2018年财政拨款安排“三公”经费预算0万元增加了1.6万元,上幅100%,主要原因为本单位上年账务归区委办管理,未进行独立核算。其中:

1、因公出国(境)费用预算0万元,较上年无变化。原因是未发生因公出国(境)事项。

2、公务接待预算0.3万元,较上年增长了0.3万元,原因是2019年进行独立核算业务需要。

3、公务用车购置及运行维护费预算0万元,较上年无变化。原因是单位无公务用车。

4、会议费预算0.7万元,较上年增长了0.7万元,原因是2019年进行独立核算业务需要。

5、培训费预算0.6万元,较上年增长了0.6万元,原因是2019年进行独立核算业务需要。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排2.01万元,其中办公费0.91万元,邮电费0.3万元,差旅费0.5万元,公务接待费0.3万元。(由于本单位上年账务归区委办管理,未进行独立核算,无上年数字对比)

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

(九)其他说明

“2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”(表15)和“2019年部门整体支出绩效目标表”(表16)需根据部门实际情况手动录入,无法在预算管理系统中自动生成。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

西安区高陵区妇女联合会2019年部门综合预算公开报表.pdf西安区高陵区妇女联合会2019年部门综合预算公开说明.pdf

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