中共西安市高陵区委宣传部2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.研究制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和政策措施,并负责组织实施督促检查;

2.负责指导全区各级党组织的宣传工作,协调全区宣传工作的步调;

3.负责指导全区理论研究、学习、宣传及教育工作;

4.负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全区新闻工作;

5.负责宏观管理精神产品的生产,指导、协调全区文化、广播电视和新闻出版工作;

6.制定精神文明建设工作规划和实施方案及全区文明单位的创建、管理和命名工作;

7.负责全区对外宣传工作,全方位抓好高陵区改革开放、经济建设、政治及社会发展等宣传工作;

8.负责全区宣传思想战线新情况、新问题的调研和信息反馈,并负责管理全区互联网新闻登载和宣传工作;

9.落实党和国家互联网信息传播方针政策,指导、协调、督促辖区内互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪主管部门及

其他相关部门加强互联网信息内容管理;

10.组织开展网络舆情监管、引导、应对和评论工作;

11.组织协调网上宣传和舆论引导;

12.会同有关部门处置热点、敏感问题和网上宣传;

13.负责建设管理辖区内舆情信息技术平台;

14.组织区域内网络管理和网站从业人员培训,建立舆情信息和网评员队伍。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,高陵区委宣传部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,紧紧围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这条主线,着力加强党的建设,着力牢牢掌握意识形态工作领导权,全面落实理论武装工程,舆论引导工程,社会主义核心价值观建设工程,文艺繁荣工程,文化事业和文化产业发展工程,紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求,紧盯“聚焦‘三六九’,振兴大西安”奋斗目标,落实市委十三届四次全会和区委一届四次全会精神,为奋力谱写新时代追赶超越新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

三、部门预算单位构成

区委宣传部是一级预算单位,没有下属预算单位,属于全额财政拨款的行政单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制25人,其中行政编制11人、事业编制14人;实有人员13人,其中行政9人,事业4人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1012.62万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年收入预算1012.62万元,2017年收入预算958.30万元, 2018年收入预算较上年增长了54.32万元,增幅5.67%。2018年支出预算1012.62万元,2017年支出预算958.30万元,2018年支出预算较上年增长了54.32万元,增幅5.67%。原因是人员经费增长,基本支出经费增长。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算1012.62万元,2017年财政拨款收入预算958.30万元,2018年财政拨款收入预算较2017年增长了54.32万元,增幅5.67%。2018年财政拨款支出预算1012.62万元,2017年财政拨款支出预算958.30万元,2018年财政拨款支出预算较2017年增长了54.32万元,增幅5.67%。原因是人员经费增长,基本支出经费增长。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款收入958.30万元,其中基本支出166.30万元,项目支出792.00万元;2018年度一般公共预算拨款收入1012.62万元,其中基本支出142.62万元,项目支出870万元。同比增加54.32万元,由于新增加了人员以及新成立了科室,所以经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2017年度编制的预算中,公务接待2.0万,会议费4.9万,培训费1.0万;2018年度编制的预算中,公务接待2.2万,会议费10.0万,培训费9.6万。增加原因:2017年以来,市委中心组、区委中心组学习增加,所以接待费、会议费、培训费均增加。

(七)机关运行经费安排情况。

2017年度公用经费预算为6.4万,2018年度公用经费预算为5.2万,减少的原因为人员减少,费用减少。公用经费均用于单位日常开支,如邮电费、印刷费等。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

3、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

2018年度区委宣传部预算公开表格.pdf

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