保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
初中义务教育;初中学历教育(相关社会服务)
(二)内设机构
无
二、部门决算单位构成
纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属1个二级预算单位:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市高陵区张卜中学 |
三、部门人员情况
截止2019年底,本单位人员编制32人,其中行政编制0人、事业编制32人;实有人员42人,其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员24人。

第二部分 2019年度部门决算表
| 序号 | 内 容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:西安市高陵区张卜中学 金额单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 810.96 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
| 4.上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事业收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 858.12 |
| 6.经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
| 7.附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 9.卫生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.节能环保支出 | 0.00 | ||
| 11.城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 12.农林水支出 | 0.00 | ||
| 13.交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 810.96 | 本年支出合计 | 858.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 48.79 | 年末结转和结余 | 1.63 |
| 收入总计 | 859.75 | 支出总计 | 859.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制单位:西安市高陵区张卜中学 金额单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育 收费 | ||||||
| 合 计 | 810.96 | 810.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 810.95 | 810.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 704.95 | 704.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 700.71 | 700.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制单位:西安市高陵区张卜中学 金额单位:万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合 计 | 858.12 | 602.69 | 255.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 858.12 | 602.69 | 255.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 752.12 | 602.69 | 149.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 747.88 | 602.69 | 145.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:西安市高陵区张卜中学 金额单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 810.96 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 858.12 | 858.12 | 0.00 | ||
| 6.科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9.卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12.农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13.交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:西安市高陵区张卜中学 金额单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 810.96 | 本年支出合计 | 858.12 | 858.12 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 48.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 48.79 | ||||
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 859.75 | 支出总计 | 859.75 | 859.75 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
(按功能分类科目)
公开05表
编制单位:西安市高陵区张卜中学 金额单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合 计 | 858.12 | 602.69 | 599.38 | 3.31 | 255.43 | ||
| 205 | 教育支出 | 858.12 | 602.69 | 599.38 | 3.31 | 255.42 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 752.12 | 602.69 | 599.38 | 3.31 | 149.42 | |
| 2050203 | 初中教育 | 747.88 | 602.69 | 599.38 | 3.31 | 145.18 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(按经济分类科目)
公开06表
编制单位:西安市高陵区张卜中学 金额单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 合 计 | 602.69 | 599.38 | 3.31 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 590.13 | 590.13 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 166.81 | 166.81 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.63 | 19.63 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 254.83 | 254.83 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.09 | 60.09 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | |
| 30201 | 办公费 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 9..26 | 9.26 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在误差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制单位:西安市高陵区张卜中学 金额单位:万元
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位: 西安市高陵区张卜中学 金额单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在误差。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年,本单位收入810.96万元,较上年减少 103.78万元,减少了11.35%。减少的主要原因为:人员减少。
2019 年,本单位支出 858.12万元,较上年减少 109.24万元,减少了11.27%。减少的主要原因为:人员减少。

二、收入决算情况说明
2019 年度收入合计810.96 万元,其中:财政拨款收入810.96 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明
2019 年度支出合计858.12 万元,其中:基本支出 602.69万元,占 70.10%;项目支出 255.43 万元,占 29.90%;其他支出 0万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年,本单位收入810.96万元,较上年减少 103.78万元,减少了11.35%。减少的主要原因为:人员减少。
2019 年,本单位支出 858.12万元,较上年减少 109.24万元,减少了11.27%。减少的主要原因为:人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)2019 年,本单位支出 858.12万元,较上年减少 109.24万元,减少了11.27%。减少的主要原因为:人员减少
财政拨款支出决算总体情况说明。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度财政拨款支出年初预算为810.96万元,支出决算为810.96万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:
1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算为4.24万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)
2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)
年初预算为 747.88万元,支出决算为 747.88 万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)
3.教育支出(类)普通教育(款)其他教育管理事务支出(项)
年初预算为106.00万元,支出决算为106.00万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出602.69万元,包括:人员经费支出599.38万元和公用经费支出3.31万元。
人员经费599.38万元,主要包括基本工资166.81万元,津贴补贴 19.63万元,奖金 0.8 万元,绩效工资 254.83 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 78.2 万元,职工基本医疗保险缴费 7.7 万元,住房公积金 60.09 万元,其他工资福利支出2.08万元,生活补助9.26万元。
公用经费3.31万元,主要包括办公费3.31万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位不涉及“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国人员。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务接待发生。
(三)培训费支出情况说明。
2019年度培训费预算为94万元,支出决算为94万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位与京师未来教育合作办学。
(四)会议费支出情况说明。
2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无会议费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,其中共涉及资金255.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金255.43万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
初中教育经费等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数255.43万元,执行数 255.43万元,完成预算的100%。
主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学条件, 促进了义务教育均衡发展。
通过项目实施保障教育教学工作的顺利开展。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标,本单位整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数810.96万元,执行数810.96万元,完成预算的100%。
主要产出和效果:教师工资、乡村教师补助、社保缴费、公用经费等资金的落实,保障了教育教学工作的顺利开展。
主要工作绩效是:圆满完成本年度教育教学工作任务,提升了学区群众满意度。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
财政项目支出绩效自评表
( 2019 年度)
| 项目名称 | 初中教育经费等 | |||||||
| 主管部门 | 西安市高陵区教育局 | 实施单位 | 西安市高陵区张卜中学 | |||||
| 项目资金 | 255.43 万元 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额(万元) | 0 | 255.43 | 255.43 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中:当年财政拨款 | 0 | 255.43 | 255.43 | — | — | |||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
| 年度总 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 体目标 | 保障教育教学工作顺利开展,有效改善办学条件,提升办学水平,稳步推进教育事业的不断发展。 | 圆满完成本年度教育教学工作任务, 提升了学区群众满意度。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段初中学生数 | 388 | 100% | 10 | 10 | ||
| 义务教育阶段初中教师数 | 42 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 义务教育学校正常运转 | 得到保障 | 100% | 10 | 10 | |||
| 上级下达学校的各项工作任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 开始时间结束时间 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | 100% | 5 | 5 | |||
| 成本指标 | 义务教育阶段初中生均经费标准 | 1000元/生.年 | 100% | 5 | 5 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控辍保学 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
| 可持续影响指标 | 政策发挥年限 | 1年 | 100% | 10 | 10 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
| 社会满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100 |
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019 年度机关运行经费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数较预算数减少(增加)0 万元, 主要原因是本单位为事业单位,无行政机关运行经费。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位 2019 年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至 2019 年末,本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆;
单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上
的专用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆 0 辆;购置单
价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以
上的专用设备 0 台(套)。
第四部分 专业名词解释
1. 基本支出:指为保障本单位正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。
2. 项目支出:指单位为完成特定的教学教学工作任务或教 育事业发展目标所发生的各项支出。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


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