保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 学校概况
一、学校主要职责及内设机构
(一)主要职责
实施高中教育,高中学历教育(相关社会服务)。
(二)内设机构
二、学校决算单位构成
纳入2019年度部门决算编制范围的单位共1个。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市高陵区第三中学 |
三、学校人员情况
截止 2019 年底,本单位人员编制 127人,其中行政编制 0 人、事业编制 127人;实有人员 139 人,其中行政 0 人、事业 139 人。单位管理的离退休人员 32 人。

第二部分 2019年度部门决算表
| 序号 | 内 容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 3674.17 | 1.一般公共服务支出 | 4013.13 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
| 4.上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事业收入 | 72.4 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6.经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
| 7.附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 13.99 | 8.社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 0.00 | 9.卫生健康支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 10.节能环保支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 11.城乡社区支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 12.农林水支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 13.交通运输支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | |
| 15.商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3760.56 | 本年支出合计 | 4013.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 254.75 | 年末结转和结余 | 2.18 |
| 收入总计 | 4015.31 | 支出总计 | 4015.31 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育 收费 | ||||||
| 合 计 | 3760.56 | 3674.17 | 0.00 | 72.4 | 72.4 | 0.00 | 0.00 | 13.99 | |
| 205 | 教育支出 | 3760.56 | 3674.17 | 0.00 | 72.4 | 72.4 | 0.00 | 0 | 13.99 |
| 20501 | 教育管理事务 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3719.64 | 3633.25 | 0.00 | 72.4 | 72.4 | 0.00 | 0.00 | 13.99 |
| 2050204 | 高中教育 | 3629 | 3542.6 | 0.00 | 72.4 | 72.4 | 0.00 | 0.00 | 13.99 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 90.65 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制单位: 西安市高陵区第三中学 金额单位:万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合 计 | 4013.13 | 2756.62 | 1256.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4013.13 | 2756.62 | 1256.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 10.92 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10.92 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3972.21 | 2756.62 | 1215.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3881.56 | 2756.62 | 1124.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 90.65 | 0.00 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 3674.17 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 3698.09 | 3698.09 | |||
| 6.科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9.卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12.农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13.交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 3674.17 | 本年支出合计 | 3698.09 | 3698.09 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26.1 | 年末财政拨款结转和结余 | 2.18 | 2.18 | 0.00 |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 3674.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 3700.27 | 支出总计 | 3700.27 | 3700.27 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
(按功能分类科目)
公开05表
编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合 计 | 3698.09 | 2756.62 | 2109.77 | 646.85 | 941.47 | ||
| 205 | 教育支出 | 3698.09 | 0.00 | 2109.77 | 646.85 | 941.47 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10.92 | 2756.62 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | |
| 20502 | 普通教育 | 3657.17 | 2756.62 | 2109.77 | 646.85 | 900.55 | |
| 2050204 | 高中教育 | 3566.52 | 0.00 | 2109.77 | 646.85 | 809.9 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.65 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(按经济分类科目)
公开06表
编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 合 计 | 2756.62 | 2109.77 | 646.85 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 2109.77 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 1048.29 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 426 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 114.3 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 155.59 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 51.29 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 207.96 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 4.5 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 101.79 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 646.85 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 359.72 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 24.13 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 50 | |
| 30207 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | |
| 30213 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 92.37 | |
| 30226 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 60.46 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 19.04 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年,本单位收入 3760.56万元,较上年增加了 317.54万元,增加了9.22%。减少的主要原因为:教学投入增加。
2019 年,本部门支出 4013.13万元,较上年增加了488.25万元,增加了 15.22%。减少的主要原因为:教学投入增加。

二、收入决算情况说明
2019 年度收入合计 3760.56 万元,其中:财政拨款收入 3674.17万元,占 97.7%,事业收入:72.4万元,占1.93%,其他收入:13.99万元,占:0.37%,政府性基金预算财政拨款0万元。

三、支出决算情况说明
2019 年度支出合计 3966.4万元,其中:基本支出 2748.74
万元,占 69.3%;项目支出1261.91 万元,占 31.81%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年,本单位收入 3760.56万元,较上年增加了 317.54万元,增加了9.22%。减少的主要原因为:教学投入增加。
2019 年,本部门支出 3695.6 万元,较上年增加了488.25万元,增加了 15.22%。减少的主要原因为:教学投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年,本单位收入 3760.56万元,较上年增加了 317.54万元,增加了9.22%。减少的主要原因为:教学投入增加。
2019 年,本部门支出 3695.6 万元,较上年增加了488.25万元,增加了 15.22%。减少的主要原因为:教学投入增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度财政拨款支出年初预算为 3698.09万元,支出决 算为3698.09万元,完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:
1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出项)年初预算为10.92万元,支出决算为 10.92万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)
2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为3566.52万元,支出决算为3566.52万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)
3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出 (项)年初预算为 90.65万元,支出决算为 90.65 万元,完成年初 预算的 100%。(决算数与预算数持平)
4.其他教育费附加安排 支出:30万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出:2756.62万元,包 括:人员经费支出:2109.77万元和公用经费支出 646.85万元。
人员经费 :2109.77万元,主要包括基本工资 1048.29万元,奖金426万元,绩效工资114.3 万元, 机 关事业单位基本养老保险缴费155.59 万元,职工基本医疗保险 缴费 51.29 万元,医疗费:4.55万元, 其他工资福利支出 101.79万元。
公用经费 646.85万元,主要包括办公费 359.72万元,印刷费24.13万元,水费 0 万元,电费:50万元,邮电费:1.44物业管理费:7.89维修(护)费 :92.37万 ,劳务60.46万 元,工会经费30.34万元,其他交通费用1.46 万元,其他商品和服务支出:19.04万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出 决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是本单位不涉及“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万 元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占*0%;公 务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2019 年度因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万 元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 (增加)0 万元,主要原因是本单位无因公出国(境)。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019 年度购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是本单位无公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是本单位无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019 年度公务接待 0 批次,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是本单位无公务接待。
(三)培训费支出情况说明。
2019 年度培训费预算为0万元,支出决算为21 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数增加 21万元,主要原因是本单位有教师业务培训。
(四)会议费支出情况说明。
2019 年度会议费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是 本单位无会议费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019 年政府性基金财政预算拨款收入 0万元,支出0 万元,主要原因是本单位无政府性基金。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019 年一般公共预 算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 941.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
高中教育经费等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数(预算调整数)1256.51万元,执行数 1256.51 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学条件, 促进了义务教育均衡发展。通过项目实施,保障了教育教学工作的顺利开展。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标,本单位 2019 年度整体自评得分100 分。全年预算数4013.13万元,执行数4013.13万元,完成预 算的100%。主要产出和效果:教师工资、社保缴费、公用经费等资金的落实,保障了教育教学工作的顺利开展。 主要工作绩效是:圆满完成本年度教育教学工作任务,提升 了学区群众满意度。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
| 财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
| (2019年度) | ||||||||
| 项目名称 | 高中教育经费等 | |||||||
| 主管部门 | 西安市高陵区教育局 | 实施单位 | 西安市高陵区第三中学 | |||||
| 项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
| 年度资金总额(万元) | 0 | 1256.51 | 1256.51 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中:当年财政拨款 | 0 | 1256.51 | 1256.51 | — | 100% | — | ||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 保障教育教学工作顺利开展,有效改善办学条件,提升办学水平,稳步推进教育事业的不断发展 。 | 圆满完成本年度教育教学工作任务, 提升了学区群众满意度。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 进行在校 学生高中 学历教育 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
| 保障全体 教师工资 待遇 | 100% | 100% | 10 | 8 | ||||
| 质量指标 | 圆满完成 教育教学 任务 | 100% | 100% | 10 | 8 | |||
| 足额保障 教师权益 | 100% | 100% | 10 | 8 | ||||
| 时效指标 | 2019 年全 年度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
| 成本指标 | 205 教育 支出资金 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
| 社会效益指标 | 提高学生素质和文化水平 | 100% | 100% | 10 | 8 | |||
| 生态效益指标 | 保护环境 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 可持续影响指标 | 提升全民 素质 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意 度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
| 社会满意 度 | 100% | 100% | 10 | 8 | ||||
| 总分 | 100 | 100 |
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019 年度机关运行经费预算为 0 万元,支出决算为 0 万
元,完成预算的 0%。决算数较预算数减少(增加)0 万元,
主要原因是本单位为事业单位,无行政机关运行经费。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位 2019 年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至 2019 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆;
单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上
的专用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆 0 辆;购置单
价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以
上的专用设备 0 台(套)。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。


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