中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室(原西安市高陵区机构编制委员会办公室)2018年度部门决算及“三公”经费公开情况说明


一、中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室单位主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规;统一管理全区各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各人民团体机关,各街镇机关,区委、区政府直属事业单位的机构编制工作。

2、拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案,并组织实施。

3、负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划,协调落实市政府取消和下放的行政审批事项,推进区级行政审批制度改革工作,审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

4、审核、审批区级机关各部门的职能配置与调整,协调区级机关各部门之间以及各部门与各街镇之间的职责分工。

5、审核区级机关各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数;审核区级开发区机构设置和领导职数、人员编制。

6、负责管理各街镇机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7、拟订全区事业单位管理体制和改革方案,并组织实施;审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

8、负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

9、负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

10、建立健全事业单位法人登记管理制度,组织实施区级事业单位登记管理工作,监督检查事业单位法人登记的执行情况。

11、监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况,建立健全机构编制督查和评估机制。

12、负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制,实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

13、负责经批准设立、撤销、合并、更名的全区机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

14、负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

15、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室的决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共有1个,有1个下属事业单位,但未独立预决算,包括:

序号

单位名称

单位性质

1

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室(机关)

行政单位










三、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制12名,其中行政编制12人、事业编制6人;实有人员11人,其中:行政11人、事业0人;单位管理的离退休人员0人。

四、2018年度部门工作完成情况

1、完成全面深化改革考核指标任务。 在全面深化改革工作中,区编办为区政府机构和事业单位改革专项小组牵头单位。2018年度,共承担改革任务14项,其中涉及编办工作任务7项,均按照要求全面完成。其次,城区经济社会发展监测指标较上年进位、创建国家防震减灾示范城市工作、做好营商环境有关工作均能够按照要求有效推进。

2、扎实推进行政审批制度改革工作。推进简政放权,做好行政审批事项的取消下放承接落实工作方面。在权责清单完善和动态调整工作方面。政务服务事项清单编制及动态调整工作方面。

3、持续加强机构编制管理日常工作。完成部分事业单位职数核定工作。调整公办幼儿园设置,核定教育系统教职工编制。落实区委、区政府重点和中心工作。推进统一社会信用代码管理及事业单位登记管理工作。落实实名制管理及专项监督检查工作。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入180.90万元,比2017年增加21.11万元;支出178.92万元,比2017年增加19.13万元;结转结余3.98万元,比2017年增加1.98万元。收入支出都比2017年有所增加,主要原因是人员工资增加,行政运行资金增加等。

2、本年度收入构成情况。示例:收入总计180.90万元。包括:公共预算财政拨款收入180.90万元,事业收入0,其他收入0;比2017年增加21.11万元,分析增加变化的主要原因是人员工资增加,行政运行资金增加等。

3、本年度支出构成情况。示例:支出总计178.92万元。包括:基本支出158.92万元、项目支出20万元等构成情况,比上年增长19.13万元情况,分析增加变化的主要原因是人员工资增加,行政运行资金增加等。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因。

财政拨款收入共180.90万元,比上年增加21.11万元,主要增减原因是人员工资增加,行政运行资金增加等。

财政拨款支出共178.92万元,比上年增加19.13万元,主要增减原因是人员工资增加,行政运行资金增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

(1)行政运行151.50万元,包括人员经费139.24万元,公用经费12.26万元;住房公积金7.42万元。(我单位没有实行公务员管理的事业单位)。

(2)一般行政管理事务20万元。是指履行机构改革和机构编制管理(督察检查、事业单位登记、实名制数据管理等)业务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

工资福利支出158.92万元,是指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、养老保险、住房公积金等。

商品和服务支出12.26万元,其中办公费2.39万元,印刷费0.24万元,邮电费0.24万元,差旅费0.91万元,工会费0.79万元,其他交通费7.53万元,其它商品和服务0.16万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

不涉及。本部门无政府性基金决算收支,并以公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

不涉及。本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

不涉及。本部门2018年度无政府采购支出,主要是自有资金购买办公用品25930元,主要是电脑、办公桌椅等。

(三)、2018年度“三公”经费支出情况说明

说明2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占“三公”经费支出的0%;公务用车运行维护费0万元,占“三公”经费支出的0%;公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费用支出情况

2018年度因公出国支出0万元,较去年同比增加(减少)0万元;比当年预算增加(减少)0万元,主要原因为不涉及此类情况。因公参加其他单位出国(境)团组共0批,0人次,开支的主要内容为不涉及此类情况。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

(1)2018年车辆购置支出0万元,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为0;比当年预算增加(减少)0万元,主要原因为无公车,不涉及。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车0辆。

(2)2018年公务用车运行维护费支出 0万元,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无公车,不涉及;比当年预算增加(减少)0万元,主要原因为无公车,不涉及。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量0辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为0;比当年预算增加(减少)0万元,主要原因为无公务接待,不涉及。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待0批次,0人次。开支内容主要为无公务接待,不涉及。

4、会议费支出0.06万元。

5、培训费支出1.12万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

财政拨款支出共178.92万元,比上年增加19.13万元。基本运行经费171.50万元,比上年增加51.5万元,主要增加原因是人员工资增加,行政运行资金增加等。项目运行经费20万元,比去年减少1.79万元,主要减少原因是业务略有减少等。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指工资福利、商品服务、对家庭和个人的补助支出等。

2、项目支出:指为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

九、附表格

1、部门总体收支情况表(01表)

2、部门总体收入情况表(02表)

3、部门总体支出情况表(03表)

4、财政拨款收支总体情况表(04表)

5、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)(05表)

6、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)(06表)

7、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表(07表)

8、表8、表9我单位不涉及,因此没有数字。

附件-2018部门决算公开(编办).pdf

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